Skip to content

نظرة عامة: المصروفات القابلة للفوترة

الهدف

فهم كيف تُلتقط التكاليف القابلة لإعادة الفوترة وتُعتمد عند الحاجة وتُفوتر للعملاء أو تُشطب.

لمن

كتبة بصلاحية billable_expenses.manage؛ ومسؤولون بـ billable_expenses.admin.

مكان المصروف في الدورة

  1. اضبط إعداد المصروفات القابلة للفوترة (هامش افتراضي، إيصال، عتبة اعتماد، شطب، فئات، أسباب الرفض).
  2. التقاط مصروف مقابل عميل ومصدر وتكلفة وهامش ووصف. واجهة البرمجة تقبل project_id اختيارياً.
  3. الحالة تبدأ غير مفوتر. قد يتطلب الاعتماد حسب العتبة.
  4. اختر صفوفاً غير مفوترة ← فوترة المحدد لإنشاء وترحيل فاتورة مبيعات واحدة؛ تصبح مفوترة.
  5. أو شطب صفاً غير مفوتر عند السماح ← مشطوب.
  6. إشعار دائن لفاتورة المبيعات يعيد المصروفات إلى غير مفوتر (لا نقل لتكلفة دفتر الأستاذ عند إعادة الفوترة).

وحدة المصروفات مستقلة عن وحدة المشاريع رغم ظهورهما في قسم المشاريع.

فتح الشاشة

المشاريع ← المصروفات القابلة للفوترة.

ذات صلة

مساعدة BlueMatrix — وثائق المنتج للمستأجرين